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    集團(tuán)公司財審部對甌龍(翔)公司進(jìn)行常規(guī)審計

    2024-05

    1247 本部 厲志南

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    為深入貫徹公司年度工作計劃,強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)管與風(fēng)險控制,確保旗下4S店業(yè)務(wù)運營的穩(wěn)健發(fā)展,集團(tuán)公司財審部組織審計團(tuán)隊于5月21日至22日,對甌龍、甌翔、甌風(fēng)(以下簡稱“甌龍(翔)”)三家公司進(jìn)行了全面、細(xì)致的常規(guī)審計。本次審計旨在通過系統(tǒng)的檢查與評估,全面了解甌龍(翔)公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制及合規(guī)性等方面的情況,揭示潛在問題與風(fēng)險,并提出具體建議和改進(jìn)措施,助力公司提升經(jīng)營效率、優(yōu)化財務(wù)管理、加強(qiáng)內(nèi)部控制和確保業(yè)務(wù)合規(guī)。

    本次審計范圍與內(nèi)容包括,財務(wù)信息核查:重點審核了公司財務(wù)報表的準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性,確保財務(wù)數(shù)據(jù)真實、可靠,為管理決策提供有力支持;資產(chǎn)負(fù)債及權(quán)益確認(rèn):對公司的資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益進(jìn)行詳盡的確認(rèn)和計量,確保資產(chǎn)安全、負(fù)債清晰、權(quán)益明確;內(nèi)部控制與監(jiān)督機(jī)制:詳細(xì)檢查銷售、采購、庫存、財務(wù)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的控制活動執(zhí)行情況,并評估監(jiān)督機(jī)制的健全性和有效性,以提升業(yè)務(wù)運作的規(guī)范性和風(fēng)險防控能力。

    審計團(tuán)隊秉持客觀、公正、專業(yè)的原則,深入一線,與甌龍(翔)公司各部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行充分的溝通和交流,收集豐富的第一手資料。通過數(shù)據(jù)分析、實地抽查、訪談交流等多種方式,對公司的運營情況進(jìn)行了全面深入的評估。

    經(jīng)過認(rèn)真分析和研判,審計團(tuán)隊發(fā)現(xiàn)甌龍(翔)公司在財務(wù)管理、內(nèi)部控制及業(yè)務(wù)合規(guī)性等方面存在一定的問題和不足,并針對性地提出了一系列具體可行的改進(jìn)建議。例如,在財務(wù)管理方面,建議公司加強(qiáng)財務(wù)流程管理,完善財務(wù)內(nèi)控制度;在內(nèi)部控制方面,建議公司加強(qiáng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的控制力度,提升業(yè)務(wù)運作的規(guī)范性;在業(yè)務(wù)合規(guī)性方面,建議公司加強(qiáng)法律法規(guī)培訓(xùn),確保業(yè)務(wù)操作符合相關(guān)規(guī)定。

    財審部將持續(xù)關(guān)注甌龍(翔)公司的整改落實情況,并提供必要的支持和指導(dǎo)。同時,將進(jìn)一步加強(qiáng)與其他部門的溝通與協(xié)作,共同推動公司財務(wù)管理和內(nèi)部控制的優(yōu)化升級。


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