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    集團公司財審部對甌龍(翔)公司進行常規(guī)審計

    2024-05

    2162 本部 厲志南

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    為深入貫徹公司年度工作計劃,強化財務監(jiān)管與風險控制,確保旗下4S店業(yè)務運營的穩(wěn)健發(fā)展,集團公司財審部組織審計團隊于5月21日至22日,對甌龍、甌翔、甌風(以下簡稱“甌龍(翔)”)三家公司進行了全面、細致的常規(guī)審計。本次審計旨在通過系統(tǒng)的檢查與評估,全面了解甌龍(翔)公司的經營狀況、財務狀況、內部控制及合規(guī)性等方面的情況,揭示潛在問題與風險,并提出具體建議和改進措施,助力公司提升經營效率、優(yōu)化財務管理、加強內部控制和確保業(yè)務合規(guī)。

    本次審計范圍與內容包括,財務信息核查:重點審核了公司財務報表的準確性、完整性和合規(guī)性,確保財務數(shù)據真實、可靠,為管理決策提供有力支持;資產負債及權益確認:對公司的資產、負債及所有者權益進行詳盡的確認和計量,確保資產安全、負債清晰、權益明確;內部控制與監(jiān)督機制:詳細檢查銷售、采購、庫存、財務等關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)的控制活動執(zhí)行情況,并評估監(jiān)督機制的健全性和有效性,以提升業(yè)務運作的規(guī)范性和風險防控能力。

    審計團隊秉持客觀、公正、專業(yè)的原則,深入一線,與甌龍(翔)公司各部門負責人及關鍵崗位人員進行充分的溝通和交流,收集豐富的第一手資料。通過數(shù)據分析、實地抽查、訪談交流等多種方式,對公司的運營情況進行了全面深入的評估。

    經過認真分析和研判,審計團隊發(fā)現(xiàn)甌龍(翔)公司在財務管理、內部控制及業(yè)務合規(guī)性等方面存在一定的問題和不足,并針對性地提出了一系列具體可行的改進建議。例如,在財務管理方面,建議公司加強財務流程管理,完善財務內控制度;在內部控制方面,建議公司加強關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)的控制力度,提升業(yè)務運作的規(guī)范性;在業(yè)務合規(guī)性方面,建議公司加強法律法規(guī)培訓,確保業(yè)務操作符合相關規(guī)定。

    財審部將持續(xù)關注甌龍(翔)公司的整改落實情況,并提供必要的支持和指導。同時,將進一步加強與其他部門的溝通與協(xié)作,共同推動公司財務管理和內部控制的優(yōu)化升級。


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